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              2019年度南平市规划技术管理中心预算说明
              发布时间: 2019-01-25 17:03    来源: 南平市国土资源局    浏览量:
                 

              2019年度南平市规划技术管理中心预算说明

              2019年部门预算经南平市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

              一、  部门主要职责

              2019年规划技术管理中心的主要职责是:

              (一)规划技术指导、咨询。

              (二)重大项目前期规划论证。

              (三)规划区内建设项目审查、审核。

              二、  部门预算单位构成

              从预算单位构成看,规划技术管理中心包括1个处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

              单位名称:南平市规划技术管理中心    经费性质:全额拨款事业单位

              人员编制数:8             在职人数:8  

              三、  部门主要工作任务

              2019年,规划技术管理中心主要任务是:规划技术指导咨询,重大项目前期规划论证,规划区内建设项目审查、审核。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

              (一)依据南平市总体规划和相关控规要求,做好授权范围内所有项目规划审批工作。

              (二)继续落实党风廉政建设责任制,开展党纪党风教育。

              (三)结合自身党组织关系和工作实际认真完成党建年度工作目标。

              四、  预算收支总体情况

              按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,规划技术管理中心收入预算为84.88万元,比上年减少0.65万元,主要原因是办公经费减少。其中:一般公共预算拨款84.88万元。相应安排支出预算84.88万元,比上年减少0.65万元,其中:人员支出7.92万元,公用支出.75万元,项目支出7.21万元。

              五、  一般公共预算拨款支出情况

              2019年度一般公共预算拨款支出84.88万元,比上年减少0.65万元,主要原因是办公经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

              (一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.1万元。主要用于养老保险支出。

              (二)2101102事业单位医疗4.09万元。主要用于医疗保险支出。

              (三)2120201城乡社区规划与管理66.23万元。主要用于人员工资福利及公用支出。

              (四)2210201住房公积金5.46万元。主要用于住房公积金支出。

              六、  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

              七、  财政拨款预算基本支出情况

              2019年度财政拨款基本支出77.67万元,其中:

              (一)人员经费77.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

              (二)公用经费3.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

              八、  本单位2019年无一般公共预算“三公”经费支出。

              九、  其他重要事项说明

              (一)机关运行经费

              2019年规划技术管理中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.51万元,比2018年减少0.49万元。

              (二)政府采购情况

              2019年规划技术管理中心政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

              (三)国有资产占用使用情况

              截止2019年底,规划技术管理中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

              (四)绩效目标设置情况

              2019年规划技术管理中心共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

              一、  名词解释

              1.  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

              2.  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

              3.  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

              4.  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

              5.  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

              6.  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

              7.  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

              8.  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

              9.  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

              10.       项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

              11.       经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

              12.       “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

              13.       机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              附表:中心2019预算

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